松辽水利委员会召开2025年内部审计工作领导小组会议
本站讯 近日,松辽水利委员会召开2025年内部审计工作领导小组会议,学习传达审计工作新形势新任务新要求,全面总结2024年审计工作成效,安排部署2025年审计重点工作。松辽委主任、内部审计工作领导小组组长张延坤主持会议并讲话,委副主任、内部审计工作领导小组副组长郑维立参加会议。
会议指出,2024年全委审计工作紧紧围绕服务流域水利工作大局发挥审计监督作用,持续强化党对审计工作的集中统一领导,不断拓展审计领域的广度和深度,在强化内控建设、严肃财经纪律、增强风险意识等方面取得了积极成效。
会议强调,审计工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,切实提高政治站位,提升工作质效,以高质量审计护航流域水利高质量发展。要充分发挥内部审计工作领导小组职能作用,忠诚履职、担当作为,统筹谋划好全委年度审计工作。要对标对表国家审计、水利部审计标准,聚焦流域重点任务、财政资金使用等加强审计监督,集中力量查准方向、查深问题、查透根源。要严格落实整治形式主义为基层减负有关要求,加强委内监督力量贯通协同,打好审计问题整改“组合拳”。
会议要求,做好全委审计工作,必须锚定流域水利高质量发展目标更好发挥审计监督作用。一是强化职责定位。要立足经济监督定位,聚焦主责主业,加强分析研判预警,守住财经纪律红线,在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督作用上聚力发力。二是发挥机制作用。要充分运用“大监督”格局工作机制,推动各类监督在深化审计成果运用上同向发力,通过建立典型性、普遍性问题通报机制,进一步堵塞管理漏洞,防范风险隐患,推动问题整改。三是加强队伍建设。要把提升财务审计人员队伍建设作为治本之策,通过监督检查、业务培训、以干代训等方式,提升审计人员业务能力,着力锻造高素质专业化的审计队伍。
会议审议通过了《松辽委2025年审计工作要点》《松辽委关于审计典型性、普遍性问题的通报》。
松辽委内部审计工作领导小组成员单位负责人和领导小组办公室有关人员参加会议。