太湖局召开2025年内部审计暨内部控制工作领导小组会议

【字体:      】     打印     2025-04-02 13:54     来源:水利部网站  

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  本站讯 3月31日,水利部太湖流域管理局(以下简称太湖局)召开内部审计暨内部控制领导小组会议,学习传达内审内控工作新形势新任务新要求,全面总结2024年内部审计与内部控制工作,研究部署2025年工作计划。太湖局局长朱威参加会议并讲话,会议由徐家贵副局长主持。

  会议指出,2024年全局审计工作紧紧围绕服务流域水利工作大局发挥审计监督作用,持续强化党对审计工作的集中统一领导,建立健全科学高效的内部控制制约和监督体系,在强化内控建设、严肃财经纪律、增强风险意识等方面取得了积极成效。

  会议强调,内审和内控工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水的重要论述精神以及关于审计和内控工作的重要指示批示精神,切实提高政治站位,提升工作质效,以高质量财务审计护航流域水利高质量发展。要充分发挥内部审计和内部控制工作领导小组职能作用,忠诚履职、担当作为,统筹谋划好全年内审和内控工作计划。要严格落实整治形式主义为基层减负有关要求,加强全局各部门监督力量贯通协同,打好审计问题整改“组合拳”。

  会议要求,2025年要统筹做好全局内审和内控工作,坚持两手抓,两手都要硬。一要强化内审监督。要如臂使指落实局党组的工作部署,守住财经纪律红线,在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督作用上聚力发力。二要强化内部控制。各部门单位主要负责人要确保职责履行,健全压力传导机制,压实本单位内部控制工作第一责任人总责。要主动适应遵循财政部预算管理一体化系统“互联网+监督”新环境,扎紧制度的笼子,强化监督检查力度,提高内控管理水平。三要发挥贯通协同合力。要充分运用“大监督”格局工作机制,推动各类监督在深化审计成果运用上同向发力,通过建立典型性、普遍性问题通报机制,进一步堵塞管理漏洞,防范风险隐患,推动问题整改。四是加强队伍建设。要把提升财务审计人员队伍建设作为治本之策,通过监督检查、业务培训、以干代训等方式,着力锻造高素质专业化的内审和内控人才队伍。

  太湖局内部审计和内部控制工作领导小组成员和领导小组办公室有关人员参加会议。

作者:    责编: 高博
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