长江水利委员会召开2025年内部审计工作领导小组会议
本站讯 4月9日,长江水利委员会召开2025年内部审计工作领导小组会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,落实全国审计工作会议精神,按照水利部审计工作部署,分析内部审计新形势新要求,总结2024年内部审计工作,研究2025年审计重点任务,部署推动审计工作扎实有效开展。长江水利委员会党组书记、主任刘冬顺参加会议并讲话,委领导任红梅、马水山参加会议并提出要求。
会议指出,2024年长江水利委员会审计工作围绕服务治江事业和长江水利委员会改革发展大局,落实水利部审计工作部署和委内部审计工作领导小组会议要求,立足经济监督,圆满完成年度工作任务,各项工作取得积极成效。
会议要求,2025年长江水利委员会内部审计工作要准确把握新形势新要求,以全力保障资金安全、干部安全为目标,聚焦委属企事业单位改革、“三重一大”决策、重大项目实施、资金资产使用管理、内部控制建设、财经制度执行等内容,统筹审计项目安排,确保审计监督精准发力;要狠抓审计问题整改,坚持查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远相结合,推动审计效能充分发挥;要加强与纪检巡察、干部人事、财会监督贯通协同,深化信息互通、协作联动、成果共用,构建齐抓共管的大监督格局;要持续加强警示教育,通过常态化工作提醒推动观念转变,增强委属单位规范管理和防范风险的积极性、主动性;要坚持“从严治审”主线,不断加强审计自身建设,努力打造经济监督“特种部队”。
委内部审计工作领导小组成员部门负责人及领导小组办公室有关人员参加会议。